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<titolo>Pubblicazione legge 190</titolo>
<abstract>Pubblicazione legge 190 anno riferimento 2023</abstract>
<dataPubblicazioneDataset>2024-01-26</dataPubblicazioneDataset>
<entePubblicatore>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</entePubblicatore>
<dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
<annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 2023-00155-1 del 30/09/2023 materiale per  lezioni di metodologie</oggetto>
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<ragioneSociale>DIDATTICA DANTE -  Negotium snc</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DIDATTICA DANTE -  Negotium snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>348.36</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 12/P del 24/03/2023 visita medica straordinaria + 13 visite personale ATA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Eurolife srl</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Eurolife srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>598.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2023-04-05</dataInizio>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto>Netto fatt 19/PA del 23/12/2022 Attivit&#224; di sportello psicopedagogico per 60 ore)45+15) Diritto allo studio Comune di Cremona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CRIAF</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 1/1248 del 20/09/2023 manopola macchina pasta Imperia</oggetto>
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<ragioneSociale>Mainardi Alberto snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto>RIPARAZIONE PLANETARIA </oggetto>
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<ragioneSociale>Ditta Ravani di Ravani Alberto e C Snc</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Ditta Ravani di Ravani Alberto e C Snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto> n. 0002143776 del 11/10/2023 Registro perpetuo dei certificati di servizio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 23-0574 del 14/06/2023 Rinnovo abbonamento 01/6/2023-01/06/2024 EDT 2022 rete</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Index Education Italia SRL U.S.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Index Education Italia SRL U.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>412.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-23</dataUltimazione>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 187 del 15/06/2023 acquisto n.800 libretti personali alunni colore azzurro carta uso mano 90gr azzurro rilegato con 2 punti metallici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>07739450158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Attilio Negri srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07739450158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Attilio Negri srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1192.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 4239000528 del 25/05/2023 Alimentari per rinfresco del 2 giugno 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>592.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-21</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>592.63</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto>Netto Fatt 40/PP del 31/10/2022  inserti pubblicitari a colori formato 136x183 (1/4 di pagina) mese di ottobre 2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SEC -SOCIETA&#39; EDITORIALE CREMONESE SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00111740197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEC -SOCIETA&#39; EDITORIALE CREMONESE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>16000.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 354/SP del 08/08/2023 servizio di smaltimento materiale informatico e elettronico </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01600790198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERAKI Societ&#224; Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01600790198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERAKI Societ&#224; Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>292.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-08-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-09-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>292.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF43BA7A9D</cig>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 5284/2023 del 07/07/2023 Scrutini finali analitici invio n2.  flussi ministeriali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-07-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-07-13</dataUltimazione>
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<cig>ZF33D669E2</cig>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto>Netto fatt. 2/54 del 28/11/2023  materiale per Laboratorio di Fumetto per il progetto PNRR “DALLA DISPERSIONE SCOLASTICA ALL’ATTENZIONE PARTECIPATA”; Codice AvvisoM4C1I1.4-2022-981. Codice progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-14343 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01422750198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spazio Ufficio srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01422750198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spazio Ufficio srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>146.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>146.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF33CD2FEF</cig>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 12300600010000042785 del 21/10/2023 parz attrezzature educaizone fisica (volani,pala medica,vortex,pallone schiuma, mazza football junior,palla football,tamburello)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>665.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>665.24</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF33A270EC</cig>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 2023-00036-1 del 10/03/2023 n. 121 cartelloni vari colori per laboratorio Metodologie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01130120197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIDATTICA DANTE -  Negotium snc</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01130120197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIDATTICA DANTE -  Negotium snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>112.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>112.87</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF23B9734F</cig>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto> n. 002637 del 30/06/2023 acquisto 2 ventilatori a piantana per sede</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03325100174</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03325100174</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OB SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>81.84</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-26</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>81.84</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEF39E6769</cig>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 11/A del 10/02/2023 riparazione flash Elinchrom BRX 500</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00407480193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Photo Discount di Cappelli G. e C snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00407480193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Photo Discount di Cappelli G. e C snc</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>162.30</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2023-02-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-13</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>162.30</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZEF390C3F6</cig>
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<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 4229001092 del 13/12/2022 alimentari per preparazione buffet del giorno 19 dicembre 2022 Prefettura di Cremona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</partecipante>
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<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>680.66</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>680.66</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 230379/E del 07/02/2023 Rinnovo contratto Axios Gold comprensiva di SIDI personale :Axios SIDI contabilit&#224; e AVCP  </oggetto>
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<ragioneSociale>Diemme Informatica srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02115770469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Diemme Informatica srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZEA39FC221</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1000 LPA 23000077 del 16/02/2023 LEI RINNOVO CODICE 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCAMERE  Soc. Cons di Informatica  CCI pa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCAMERE  Soc. Cons di Informatica  CCI pa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE93B001FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1119-2023 del 25/07/2023 servizio di monitoraggio roditori e deratizzazione succ Dorotee periodo01/5/23-31/05/24</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02345080168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.R. Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02345080168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.R. Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE83DD2390</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 548 del 18/12/2023 Rinnovo Licenza Axios Gold IS e Axios Bilancio WEB, Axios Area personale WEB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE839C3C84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 384/SM del 24/03/2023 codice prenotazione PMC139057 VISITA DEL 31/03/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06407440012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Museo Nazionale del Cinema -Fondazione M.A.Prolo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06407440012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Museo Nazionale del Cinema -Fondazione M.A.Prolo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE834BD97B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TORCIONI E COPRIMACCHIA DI SERVIZIO PER LABORATORI DI ENOGASTRONOMIA 2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01143230199</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lavanderia Tre Erre srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01143230199</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lavanderia Tre Erre srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2538.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2538.81</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE739C6187</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2023/0000049/7P del 12/04/2023 Viaggio a Salisburgo 12-14 aprile 2023 45 alunni+7 accompagnatori+ ingresso museo Swarowski+ Miniere di sale  </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01039240336</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ponchielli Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01039240336</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ponchielli Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9600.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9600.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE63DD26F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4239001256 del 18/12/2023 spesa parziale per rinfresco Prefettura del 20/12/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>395.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>395.95</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE53C34B88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 23-0796 del 22/08/2023 Acquisto servizio EDT Cloud 1/9/2023-31/08/2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Index Education Italia SRL U.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07363920013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Index Education Italia SRL U.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-08-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-09-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE53AAE10B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fatt  n. 2023-00020-3 del 12/04/2023 attrezzature per rinfresco del 12 aprile P.S.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00834300196</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caselani snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00834300196</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caselani snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49.21</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE539C8C21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2023/0000012/7P del 02/02/2023 n. 3 biglietti aerei MI Linate- Brindisi a/r 15-18/3/23 + transfer Cremona- Linate a/r x partecipazione concorso Enogastronomico Caroli Hotels  Gallipoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01039240336</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ponchielli Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01039240336</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ponchielli Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>780.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>780.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZE43DA4613</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Visita Vittoriale5Btg-5cTG
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>87001410171</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE VITTORIALE DEGLI ITALIANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>87001410171</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE VITTORIALE DEGLI ITALIANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>392.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE33C9C9DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 939 del 26/09/2023 supporto tecnico prepagato PC e periferiche per 16 h</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01312150194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPV Solutions srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01312150194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPV Solutions srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>672.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>672.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE32901B84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRIBUTIO INSTALLAZIONE PER SOSTITUZIONE CENTRALINE(1 SEDE+ 1 ARCHIVIO) CON AGGIUNTA DI 8 SENSORI SEDE E ARCHIVIO( SENSORI VOLUMETRICI 4 IN ARCHIVIO + 2 PIANO SEMINTERRATO SEDE+ 1 PIANO INGRESSO SEDE+1 1&#176; PIANO </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80039930153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIVIS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80039930153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIVIS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10820.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-09-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10820.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE03DA46F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prenotazione viaggio vittoriale 5Btg-5cTG
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03834720983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autonoleggio Losio srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03834720983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autonoleggio Losio srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF3D70C27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto fatt D_S/1610-1611-1612 del 28/11/23 e D_S/1614-1633 del 29/11/23 Percorso formativo laboratoriale di cucina “DALLA DISPERSIONE SCOLASTICA ALL’ATTENZIONE PARTECIPATA”; Codice Avviso M4C1I1.4-2022-981. Codice progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-14343</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03038290171</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAC S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03038290171</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAC S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2703.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2703.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF39D1E90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 27/00 del 06/02/2023 lavaggio tovaglia aula magna e capi di educazione fisica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00746960194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>1h  CLEAN di Pelosi Giuseppe &amp; d snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00746960194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>1h  CLEAN di Pelosi Giuseppe &amp; d snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD383E894</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO WATCHGUARD ACCESS POINT SUCC DOROTEE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01312150194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPV Solutions srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01312150194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPV Solutions srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1132.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD93A71325</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 2/11 del 24/03/2023 acquisto 240 risme A4 sede e 120 Dorotee</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01422750198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spazio Ufficio srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01422750198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spazio Ufficio srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1508.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-03-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1508.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD73CC0530</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. FPA 1/23 del 17/11/2023 corso di formazione Addetti del settore Alimentare comprensivo di test di valutazione e apprendimento pers Docente e Ata 27/10/23</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01612650190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Regno delle Idee</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01612650190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Regno delle Idee</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD73A7A2BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 147/PA del 21/04/2023 visita guidata al Duomo di Milano cl 3 Ac viaggio di istruzione a Milano del 21/4/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01989950157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01989950157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>176.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD639D200F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fatt 19/2023/NCC del 09/6/2023 in sostituzione della fattura n. 04/2023/NCC del 21/03/2023 e Nota di credito 18/2023/NCC del 09/6/2023 trasporto 3 pax a/r Brindisi aeroporto- Gallipoli 15 e 1/8 marzo 2023 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRBGRG58C07D883S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Coribello Giorgio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRBGRG58C07D883S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Coribello Giorgio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD6396F195</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1/PA del 31/01/2023 noleggio biancheria laboratori di enogastronomia gennaio 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01143230199</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lavanderia Tre Erre srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01143230199</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lavanderia Tre Erre srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1442.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1442.75</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZD539EC178</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 13PA del 13/02/2023 Quota partecipazione VIII Concorso Internzionale per Istituti Alberghieri Caroli Hotels 15-18/3/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02916190750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caroli Hotels</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02916190750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caroli Hotels</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD33D5DAEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto fatt 141 del 21/11/2023 Scarpe antifortunistiche RS Harvey B. nera S3 39 Collab Scolastico </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLLFST65R31D150Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.S. Cremona</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLLFST65R31D150Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.S. Cremona</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34.43</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZD1386E50D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Compenso Servizio lettorato  madre lingua inglese a.s. 2022/23 per il biennio 190 ore- Finanz Priv</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01116320191</codiceFiscale>
<ragioneSociale>English School di Andrew McEwen s.a.s</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01116320191</codiceFiscale>
<ragioneSociale>English School di Andrew McEwen s.a.s</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8372.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCF3D4A5FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto n.2 conf cartucca canon neo+colore, e n.2 lampade videoproiettoire Hitachi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Meccanografica s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Meccanografica s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>403.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCA3D42D06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 50/01 del 15/11/2023 riparazione,manutenzione  e manodopera per forno,fuochi,ripiani, lavapiatti, affettatrice laboratori di enogastronomia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RCCGFR60L29G222H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCA GIANFRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RCCGFR60L29G222H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCA GIANFRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZCA3CEB4EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 55/PA del 31/10/2023 stampa etichette adesive per inventario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00812340198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FANTIGRAFICA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00812340198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FANTIGRAFICA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZC93CC83D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto Il Piccolo giornale n. 9 pubblicazioni a colori cm 14 basex19 cm altezza (1 pubblicaz 23/9/2023 e il rwsto dal mese di novembre 2023)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00895050193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>U.P. UGGERI PUBBLICITA&#39; SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00895050193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>U.P. UGGERI PUBBLICITA&#39; SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1265.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1035.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC83CE6FBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. FPA 2/23 del 17/11/2023 Corso formazione 4 ore Operatori del settore alimentare conclusivo test apprendimento classi terze alberghiero</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01612650190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Regno delle Idee</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01612650190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Regno delle Idee</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC83A3A8E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 7/PA del 03/05/2023 Sportello di ascolto di 20 ore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03274350986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CRIAF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03274350986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CRIAF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC836BC7D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE D-COPIA 6000MF C25 VTV6X00643 PERIODO DOCENTI DOROTEE										</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI  S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI  S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>784.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-07-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>461.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC63DE68BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CIG ZC63DE68BD Premio anno 2024 polizza elettronica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01341460192</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Torrazzo Assicurazioni snc- Ag.Generali Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01341460192</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Torrazzo Assicurazioni snc- Ag.Generali Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1408.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-01-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC63BC14CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 0000001806/PA del 08/08/2023 n.4 rilevatori di presenza Tablet Nfc +950 badges </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-08-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC53A36E3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Parz fattura n. 46 del 26/05/2023 corso formazione in materia di Sicurezza del personale per 12 ore di cui accordo Stato Regioni art 37 Dlgs 81/2008</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCZLNZ79M31D150T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scazzoli Lorenzo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCZLNZ79M31D150T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scazzoli Lorenzo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC43CEA39C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adesione Salone dello Studente Junior XXVIII edizione a.s. 2023/24</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00297960197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Comune di Cremona</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00297960197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Comune di Cremona</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC33C9CDFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 938/2023 del  31/10/2023 Toner vari a renitegro scorte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Crema Ecology Services snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Crema Ecology Services snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1373.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1373.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC33A7B0F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 10/PA del 31/05/2023 attivit&#224; di autocontrollo laboratori di enogastronomia del 16/05/2023 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01173530195</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAC S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01173530195</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAC S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC339BEFE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. PA/63 del 06/04/2023 Trento del 04/04/2023 visita didattica al Museo della Sciena cl 5 Ab e 5 As</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03834720983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autonoleggio Losio srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03834720983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autonoleggio Losio srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1727.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1727.28</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZC23A3AE22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. A20020231000007129 del 31/03/2023 noleggio fotocopiatrice d-Copia 5000MF C26 VTW7Y04331  Docenti sede periodo 19/02-31/03/23</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI  S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI  S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1224.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2025-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>377.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC03AEDD8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2023/0000077/7P del 08/05/2023 biglietti treno Brescia- Padova a/r + servizio trasferimento privato Cremona- Brescia 08/05-09/05/2023 per partecipazione concorso enogastronomico Coombiguru Challenge</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01039240336</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ponchielli Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01039240336</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ponchielli Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>322.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>322.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD3C7BBE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 2/44 del 21/09/2023 Acquisto n.20 risme A3 e 240 risme A4 sede</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01422750198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spazio Ufficio srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01422750198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spazio Ufficio srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>964.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>964.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC21B4697</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI DOCENTI SEDE 19/02/2018-18/02/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI  S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI  S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2018-02-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB3D6086E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto fatt realizzazione n. 7 percorsi educativi a.s. 2023/24</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80011480193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Consultorio UCIPEM Cremona Fondazione Onlus</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80011480193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Consultorio UCIPEM Cremona Fondazione Onlus</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZBA3BB8B3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2023000097 del 29/06/2023 Servizio registrazione di dominio web n.2 periodo 24/7/23-24/7/24 e 4/10/23-4/10/24+ Hosting dedicato VPS (2CPU/4GB RAM/100GB HD/1TB backup) +2domini.it</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01219750195</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METARETE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01219750195</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METARETE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1735.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1735.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB93C81215</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 943 del 26/09/2023 Rinnovo servizi cloud Firebox M270 total Protection 1 dev/1 (sede eDorotee)+Firebox T35 total Security MSSP 1 appliance (Ghisalberti)periodo 11/9/23-10/9/24</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01312150194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPV Solutions srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01312150194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPV Solutions srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5595.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5595.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB83DB7EC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4239001235 del 14/12/2023 acquisto prodotti alimentari per rinfresco ASCA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>133.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>133.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB73C8D98F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 0002141295 del 29/09/2023 n. 3000 fascette per elaborati h 10 cm l 49,50 cm,n1 registro perpetui diplomi 100 fg , stampa personalizzata, legatura robusta in mezza tela con angoli rinforzati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Maggioli Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB63D4ACFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>l’incarico di lettorato per n.  190  ore  di  Inglese  per le classi del biennio dell’istituto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DKUBNC91P67Z318A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Duku Bernice Amoah</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DKUBNC91P67Z318A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Duku Bernice Amoah</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB53CB07E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 3/PA del 27/10/2023 Manutenzione macchine caff&#232; laboratori di enogastronomia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01211280191</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATTERINI ROSINO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01211280191</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATTERINI ROSINO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>249.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>249.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB53C32FE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. EFAT/2023/1506 del 06/09/2023 abbonamento congiunto Notizie della Scuola+ Esperienze Amministrative 2023/24</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNODID srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNODID srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-09-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB339ABC9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4239000070 del 26/01/2023alimentari per dimostrazione televisiva</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>19.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB33984C0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 404 del 28/07/2023  Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO - anno 2023/24						</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04224740169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04224740169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-07-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB23CAF85F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4 del 01/10/2023 affilatura n. 78 coltelli laboratori di enogastronomia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PGRLEI52P20B993A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEGORARI ELIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PGRLEI52P20B993A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEGORARI ELIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>187.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>187.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB03D4EB17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Visita Vittoriale 5Ac 5Atu
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>87001410171</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE VITTORIALE DEGLI ITALIANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>87001410171</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE VITTORIALE DEGLI ITALIANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>476.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF3D4B3EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto incarico di lettorato per n.  102  ore  di  Francese  per le classi dell’istituto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CSSLDE81B65Z110T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cassuto Elodie</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CSSLDE81B65Z110T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cassuto Elodie</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2448.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF3CD6629</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4239000928 del 13/10/2023 acquisto gamberoni e filetti salmone per esercitazioni classi quinte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>138.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF3AD7317</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 289/FT del 21/04/2023 n.10 giochi in scatola dama/schacchi, 6 scatole pastelli a cera 12pz, n.24 matite 2B Noris per monte ore 02/5/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00192060192</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIG 3 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00192060192</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIG 3 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>266.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>266.29</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAD38A45ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. PA/139 del 25/11/2022 visita didattica a Carpaneto P.no cl 5 Ae e 5 Ab del 24/11/2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03834720983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autonoleggio Losio srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03834720983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autonoleggio Losio srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>454.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-01-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>454.55</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAB3B875D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto fatt 91/P del 18/12/2023 Servizio di medicina del lavoro ai sensi disposizioni di cui al D.Lvo 81/08 e D.Lgs 106/2009 periodo 01/9/2023-31/08/2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01398100337</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurolife srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01398100337</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurolife srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZAA3B616A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2023-03268-3 del 07/06/2023 bicchieri,vassoi,stoviglie varie per evento del 2 giugno 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00834300196</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caselani snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00834300196</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Caselani snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>309.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>309.23</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA83B3B92C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 473/2023 del 31/05/2023 toner vari ricostriuti e originali + drum Epson M300 originale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Crema Ecology Services snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Crema Ecology Services snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1248.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1248.90</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA83962FCC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 55 del 20/06/2023 Aggiornamento del Documentazione di Valutazione dei Rischi Dlgs81/2008 - Finanz S.V.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCZLNZ79M31D150T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scazzoli Lorenzo</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000292</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tesoreria Provinciale dello Stato</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCZLNZ79M31D150T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scazzoli Lorenzo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2952.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2952.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZA73AB6462</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. FATTPA 63_23 del 17/04/2023 Viaggio della Memoria 26-28 aprile 2023 48 studenti + 1 docente pagante </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FBLSVN47T45F205Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fabello Viaggi di Silvano Fabello</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FBLSVN47T45F205Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fabello Viaggi di Silvano Fabello</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12355.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-04-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12355.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA72D8401F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OPZIONE 3 POLIZZA 7300030/33292 PREMIO POLIZZA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09861000967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLURIASS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2020-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4986.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA53CF46D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 5333/FVIFO del 27/10/2023 Webinar corsoCome cambia nelle scuole il regolamento acquisti interno per adeguarsi al nuovo principio di rotazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>158.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>158.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZA43984709</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 201-2023 del 27/02/2023 servizio di bonifica a seguito di presenza di roditore in stanzino rifiuti e chiusura punti di passaggio cortile succ Dorotee</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02345080168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.R. Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02345080168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.R. Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>199.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>199.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA03893CA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EDUCAZIONE ALLA SALUTE A.S. 22/23</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80011480193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Consultorio UCIPEM Cremona Fondazione Onlus</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80011480193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Consultorio UCIPEM Cremona Fondazione Onlus</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D3DECA85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prenotazione pullman per viaggi istruzione
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03834720983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autonoleggio Losio srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03834720983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autonoleggio Losio srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z9C398B5A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1/32 del 18/01/2023 sacchetti per sottovuotatrice misure varie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01251780191</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mainardi Alberto snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01251780191</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mainardi Alberto snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>85.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z993BA7F80</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Parz fatt 71/A del 20/09/2023 netto  acquisto n 2 fotocamera mirrorless Nikon Kit Z 50+18-140 VR, n 1 NIKON adattatore  FTZ II</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00407480193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Photo Discount di Cappelli G. e C snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00407480193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Photo Discount di Cappelli G. e C snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2459.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2459.04</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z993BA7F80</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Parz fatt 71/A del 20/09/2023 acquisto n 7 Sandisk Estreme Pro SDXC 128GB 200MB/s UHS-I, Trux design fondale stoffa 3x6 mt con borsa n1 bianco e n2 neri, n 3 Godox illuminatore LED SL-60W, n. 2 Godox LA300 stativo pneumatico max h 300cm</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00407480193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Photo Discount di Cappelli G. e C snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00407480193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Photo Discount di Cappelli G. e C snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1090.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1090.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z993B5471F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CIG Z993B5471F PREMIO POLIIZA OPZIONE 3 730030/38824 31/8/23-31/08/24  N .57 OPERATORI PAGANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2026-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>330.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z993B5471F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CIG Z993B5471F PREMIO POLIIZA OPZIONE 3 730030/38824 31/8/23-31/08/24  836 STUDENTI PAGANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4848.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2026-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4848.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9739607EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 0000000029/PA del 10/01/2023 rinnovo Nuvola gestione documentale 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>z953c66b9a</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 001150 del 15/09/2023 Intervento di pulizia degrassatore,spurgo scarichi cucina del 04/9/23 laboratori di enogastronomia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00888170198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CREA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00888170198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CREA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>407.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>407.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9539D1F35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 159 del 14/02/2023 Rinnovo certificato SSL Wildcard 1 anno 07/02/23-06/02/2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01312150194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPV Solutions srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01312150194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPV Solutions srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>449.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>449.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z94397981F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CIG Z94397981F Premio anno 2023 polizza elettronica 430408457</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01341460192</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Torrazzo Assicurazioni snc- Ag.Generali Italia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01341460192</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Il Torrazzo Assicurazioni snc- Ag.Generali Italia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1173.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1173.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z94388087A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO 24 MESI FOTOCOPIATRICE PORTINERIA DOROTEE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI  S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI  S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1224.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>691.90</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z9139720AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 61 del 31/01/2023 Rinnovo servizi Cloud Acronis Backup 1 anno (24/1/23-23/1/24) Acronis Backup -1 VM 1 MONTH, Acronis Hosted Cloud Storage 1 GB 1 Month</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01312150194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPV Solutions srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01312150194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPV Solutions srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1128.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1128.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8E3B17497</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4239000462 del 10/05/2023 Alimentari per esercitazioni in quantit&#224; ridotta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>101.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>101.75</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z8D3971F99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 8 del 31/01/2023 fornitura e sostituzionr serrature cilindriche a leva di 16 armadietti spogliatoio laboratori enogastronomia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMMSN76R05Z352Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CREMONA MULTISERVICES di BEN AMEUR MOHSEN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMMSN76R05Z352Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CREMONA MULTISERVICES di BEN AMEUR MOHSEN</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z893DAF0A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 0000004289/PA del 12/12/2023 rinnovo servizi amministrazione digitale anno 2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z893B0D65E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 18/01 del 05/05/2023 Riparazione scaldapiatti cucina piccola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RCCGFR60L29G222H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCA GIANFRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RCCGFR60L29G222H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCA GIANFRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8839797D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 7/P del 31/01/2023 Corso di primo soccorso 8 h per il personale addetto ex art 37 Dlgs 81/2008</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01398100337</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurolife srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01398100337</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurolife srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z833D962EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 147 del 05/12/2023 acquisto n.2 scarpe sicurezza Collaboratrici Scolastiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLLFST65R31D150Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.S. Cremona</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLLFST65R31D150Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.S. Cremona</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>78.68</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z833B3C0D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 002596 del 31/05/2023 pen drive 3,0 n.10 33 GB e n.2  64 GB+ 4 micro convert HDMI, patch cord UTP CAT5 mt3 emt 3 +10 mouse</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03325100174</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03325100174</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>255.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F3D96AAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>netto manutenzione sito ufficiale dell&#39;Istituto, sito per domande messa a disposizione, sito questionari dal 01/09/23 al 31/12/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CPRNLS51H61F205T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPROTTI NADIA LUISA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CPRNLS51H61F205T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPROTTI NADIA LUISA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>277.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E3CEFAA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Saldo fatt 4994 del 16/10/23 Corso inglese a Malta  6-11 Novembre 2023  20 alunni+3 docenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>05930631</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>UK EDUCATIONAL DEVELOPMENT AGENCY LTD</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>05930631</identificativoFiscaleEstero>
<ragioneSociale>UK EDUCATIONAL DEVELOPMENT AGENCY LTD</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8871.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8871.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E3CEAD2D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto acquisto n.1000 flyerper scuola aperta e microstage</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00812340198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FANTIGRAFICA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00812340198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FANTIGRAFICA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>113.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>113.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C3960490</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. V9/0001505 del 12/04/2023 noleggio apparecchiature  2023+servizio di vigilanza 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80039930153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIVIS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80039930153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIVIS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8640.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z783B11B52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>  MATERIALE PULIZIA 2023-2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANZERI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANZERI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9660.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9660.94</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7839EA18A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. PA/29 del 03/03/2023 visita didattica a S.Pellegrino Terme del 1&#176; marzo 2023 cl 3e 5 Atu</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03834720983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autonoleggio Losio srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03834720983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autonoleggio Losio srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z753C7BC1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 2/43 del 21/09/2023 cancelleria varia a reintegro scorte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01422750198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spazio Ufficio srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01422750198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spazio Ufficio srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>558.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>558.77</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z753A3617E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1/372 del 15/03/2023 Bilancia da tavolo DINI ARGEO mod ASW30 con portata 30kg div 1 a batteria ricaricabili e alimentatore in dotazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01251780191</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mainardi Alberto snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01251780191</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mainardi Alberto snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z703975783</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 2/PA del 31/01/2023 4 pz Dermax det lavastoviglie cucina kg 2, 4 pz sale in pastiglie x addolcitori da 10 kg</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ardig&#242; srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ardig&#242; srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>181.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>181.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z70395FC6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 00002/23 del 09/01/2023 COD CLIENTE 7352 rinnovo abbonamento Rassegna Normativa+Amministrare la scuola+Dirigere la scuola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Euroedizioni Torino srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Euroedizioni Torino srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6F3D7BECE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto fatt 1148/2023 del 29/12/2023 toner ricostruiti e originali a reintegro scorte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Crema Ecology Services snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Crema Ecology Services snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1132.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6F38CF33B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 2022  1191 del 22/12/2022 lampada videoproiettore Hitachi CP-AX3005 X SEDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Meccanografica s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Meccanografica s.n.c.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6D3A374E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 24/11481 del 18/05/2023  soggiorno in  hotel per alunno partecipante   Gara Nazionale Servizi Commerciali 16-17 maggio 2023 a Saronno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03360930154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Starhotels spa con socio unico</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03360930154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Starhotels spa con socio unico</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6D3A2C662</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 3/3 del 10/03/2023 attrezzature per sala bar </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01598960332</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RG Commerciale srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01598960332</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RG Commerciale srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>181.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-03-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>181.98</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z6B3B80481</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2PA del 19/06/2023 Riparazione veneziane sede</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00831960190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAMBELLI EVANDRO di Zambelli P &amp; P snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00831960190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAMBELLI EVANDRO di Zambelli P &amp; P snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1625.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-07-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1625.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6A397DC38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 8/P del 31/01/2023 Visite mediche per alunni commerciale e grafico  Alternanza </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01398100337</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurolife srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01398100337</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurolife srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z693D15ABF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto fatt 93 del 29/11/2023 corso di 12 h formazione degli Alunni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro 23/24 Accordo Stato Regioni 21/12/2011 articolo 37, D.Lgs 81/08</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCZLNZ79M31D150T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scazzoli Lorenzo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCZLNZ79M31D150T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scazzoli Lorenzo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z693B3FC83</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 368E del 22/06/2023 Certificazione B1 Preliminari (PET) 10 alunni + 5 docenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03264030168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANDERSON HOUSE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03264030168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANDERSON HOUSE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1730.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1730.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z683CA9502</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sportello psicopedagogico nell&#39;ambito del progetto  Rete per sportello di ascolto nelle scuole- prevenzione del disagio di 325 ore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03274350986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CRIAF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03274350986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CRIAF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z68285B2C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADDEBITO PER CONTO DI TESORERIA DA CORRISPONDERE ISTIUTO CASSIERE 2022</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00106600190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Banca Popolare di Cremona</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00106600190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Banca Popolare di Cremona</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z673DEC6C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto fatt canone annuale assistenz software n.1 Mexal 2 utenti 1 azienda magazzino enogastronomia dal 08/01/2024 al 07/01/2025</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00782480198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Digiuni e Marchesi srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00782480198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Digiuni e Marchesi srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>777.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z673B87529</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 0403060002463 del 21/06/2023 acquisto 2 compressori portatili Airboss Stanley 1,5HP autolubrificato 10 BAR 180 L/M+ 2 set 3 pezzi tubo, pistole </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602640962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRICOCENTER ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>224.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>224.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z663D7BC61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 0000004263/PA del 05/12/2023 acquisto n. 50 badges non intestati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z663D4EFA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prenotazione viaggio vittoriale 5Ac-5Atu</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652360338</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Andrea Tour di Ajdini Indrit</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652360338</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Andrea Tour di Ajdini Indrit</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6637C72E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Addebito spese tesoreria 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00106600190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCO BPM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00106600190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCO BPM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-04-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1125.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z653CC8451</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto CremonaSera - ww-cremonasera.it pubblicazioni per 10 settimane dal mese di novembre 2023 al mese di gennaio 2024 a colori </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00951000199</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILLA DATA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00951000199</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILLA DATA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z603D9634E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1/1779 del 30/11/2023 riparazione segaossa SO 1650 X La Felsinea e  cambio lama</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01251780191</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mainardi Alberto snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01251780191</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mainardi Alberto snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z603C3A339</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 811 del 30/08/2023 Rinnovo licenze G Data Endpoint Protection Business 36 mesi 28/8/2023-27/09/2026</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01312150194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPV Solutions srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01312150194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPV Solutions srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>737.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>737.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E3DEC649</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto fatt adeguamento GDPR 679/2016 incarico di DPO in conformit&#224; ai sensi degli artt 37-39 GDPR 1 anno dal 16/1/2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04224740169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04224740169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5E3CEAD60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto fatt 23/PA del 31/10/23 acquisto n. 2 roll-up in alluminio cm 100x200 completi di stampa monofacciale </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01321560193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLOGRAFICO s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01321560193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLOGRAFICO s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5B3A17DFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 49 del 29/05/2023 formazione Aggiornamento Anticendio 27/02-05/5/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCZLNZ79M31D150T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scazzoli Lorenzo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCZLNZ79M31D150T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scazzoli Lorenzo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4158.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4158.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5B3971510</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 513/FVIFO del 26/01/2023 corso on line del Piano Scuola 4.0 e Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica DM 170/2022-  D.S</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>79.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5A3B7A2C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 38/PA del 16/06/2023 Rilegatura n.10 registri vari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00812340198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FANTIGRAFICA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00812340198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FANTIGRAFICA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z5939A5EBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. PA/36 del 14/03/2023 viaggio di istruzione Portovenere e Cinque Terre del 13/3/23</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03834720983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autonoleggio Losio srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03834720983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autonoleggio Losio srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4272.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4272.73</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z59359FB1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATT n. 27/2022 del 06/05/22 SCAZZOLI geom. LORENZO per n.14 ore Formazione e agg.to Preposti Docenti a.s. 2021/22 - Finanz S.V.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCZLNZ79M31D150T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scazzoli Lorenzo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCZLNZ79M31D150T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scazzoli Lorenzo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-05-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-01-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>735.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z573CF1A48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 133 del 27/10/2023 acquisto biglietti spettacolo teatrale a Brescia cl. 2Btg del 27/10/23 Mi chiamo Andrea faccio fumetti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02889000176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TELAIO SOCIETA&#39; COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02889000176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL TELAIO SOCIETA&#39; COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.91</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z573C5260B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 101/00 del 04/09/2023 lavaggio mollettoni,tovagliato e capi vari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00746960194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>1h  CLEAN di Pelosi Giuseppe &amp; d snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00746960194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>1h  CLEAN di Pelosi Giuseppe &amp; d snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-09-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-09-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z53396AEE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 9/1 del 10/01/2023 contratto annuale assistenza software Mexal BP Aziendale 2 ut 1 azienda aggiornato a politica 2017 08/1/23-07/01/2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00782480198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Digiuni e Marchesi srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00782480198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Digiuni e Marchesi srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z523DECAE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prenotazione pullman per viaggi istruzione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01471290336</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZILIANI VALTER &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01471290336</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZILIANI VALTER &amp; C. s.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z523D531D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VISITA MUSEO DEL VIOLINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01426980197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01426980197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>362.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z513CD0D18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto fatt 95/P del 20/12/2023 visita medica straordinaria C.S. </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01398100337</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurolife srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01398100337</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurolife srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>26.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4F3ABA4E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 00000220/17/2023 del 13/04/2023 ingresso Acquario di genova del 13/4/2023 viaggio istruzione a Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C-WAY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C-WAY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>663.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>663.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A3D22A18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto incarico di lettorato per n.  310  ore  di  Inglese  per le classi del triennio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>KLLKHL66M44Z114M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kelly Kathleen</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>KLLKHL66M44Z114M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Kelly Kathleen</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z473A9C448</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 50 del 29/05/2023 Formazione Anticendio 05/4-12/5/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCZLNZ79M31D150T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scazzoli Lorenzo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCZLNZ79M31D150T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Scazzoli Lorenzo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z443CC8344</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto Banner piattaforma digitale leader top 990x30 (su desktop)+ leader mob 300x30 (mobile) 3 mesi dal mese di novembre su Cremonaonline</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00111740197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEC -SOCIETA&#39; EDITORIALE CREMONESE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00111740197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEC -SOCIETA&#39; EDITORIALE CREMONESE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1440.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4325DC636</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 21/02/2019-20/02/2024 D-COPIA 6000MF C29 RL 18900381 SUCC. BISSOLATI-GHISALBERTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI  S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI  S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3214.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-02-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1285.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E3A8A38F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 247/2023 del 27/03/2023 acquisto toner vari ricostruiti(9) a reintegro scorte </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Crema Ecology Services snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Crema Ecology Services snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>927.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>927.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D3CDC4EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2023/0000098/7P del 06/11/2023 acquisto 23 biglietti a/r Bologna - Malta + transfer a/r Cremona- Bologna Integration Stay dal 7 all&#39;11 novembre 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01039240336</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ponchielli Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01039240336</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ponchielli Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6601.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6601.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3D3C34B5A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 0000001938/PA del 01/09/2023 parz Acquisto servizio Registro elettronivo comprensivo PAgoPa Nuvola - PA DIGITALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-09-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z3C3D6C2CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 14993/FVISE del 01/12/2023 abbonamento a Italia Scuola base 5 quesiti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>401.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>401.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3C3B3C734</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 2/22 del 29/05/2023 cancelleria varia a reintegro scorte e esami maturit&#224;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01422750198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spazio Ufficio srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01422750198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spazio Ufficio srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1098.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1098.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z373D933FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 72 del 06/12/2023 Rinnovo pubblicazione Radiocorriere TV </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SRRNNL70D63B354K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIANET 2001- DI SERRA ANTONELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SRRNNL70D63B354K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIANET 2001- DI SERRA ANTONELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z363A51387</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4239000236 del 13/03/2023 acquisto alimentari in quantit&#224; ridotte per esercitazioni laboratori di enogastronomia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>236.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>236.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z353B5320D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Alimentari e bevande  per esercitazioni laboratorio di enogastronomia 2023/24</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03038290171</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAC S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00149620353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Itarca spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04257020232</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tre Emme srls</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03038290171</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAC S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00149620353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Itarca spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14172.22</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z343BC1B87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 0000001807/PA del 08/08/2023 Acquisto n.100 badges  Nuvola aggiuntivi non intestati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MADISOFT SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-08-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-09-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z333CC829B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto fatt La Provincia di Cremona n. 10 pubblicazioni a colori 136x183 (un quarto di pagina) da novembre 2023 a dicembre 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00111740197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEC -SOCIETA&#39; EDITORIALE CREMONESE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00111740197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEC -SOCIETA&#39; EDITORIALE CREMONESE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z303A9E54D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4239000324 del 31/03/2023 alimentari per rinfresco polizia </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>586.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-04-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>586.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3039C642B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2023/0000058/7P del 18/04/2023 Viaggio di istruzione a Torino 18-19 aprile 2023 52 partecipanti +ingresso museo del cinema (18 alunni+3 docenti ) + ingreso tombe reali (22 partecipanti) +penale 3 alunni rinunciatari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01039240336</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ponchielli Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01039240336</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ponchielli Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5739.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5739.65</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F3A5F712</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 273-2023 del 08/03/2023 sostituzione box erogatore per deratizzazione laboratori enogastronomia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02345080168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.R. Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02345080168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.R. Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E38C9732</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 62 del 19/12/2022 Riparazione scarico bollitore laboratori di enogastronomia </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NCSMSD68R01Z129K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEACSU MARIUS DANIEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NCSMSD68R01Z129K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEACSU MARIUS DANIEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D396F122</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> SPESE POSTALI anno  2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>314.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-01-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>314.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C36846D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GARA ALIMENTARE A.S. 22/23 X ESERCITAZIONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00149620353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Itarca spa</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03038290171</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAC S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00149620353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Itarca spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03038290171</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAC S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28412.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-10-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16206.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B3D03A72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 130 del 27/10/2023 Ricarica bombola C.G.I.  2 KG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLLFST65R31D150Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.S. Cremona</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLLFST65R31D150Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.S. Cremona</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2B3AB0145</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 166 del 19/04/2023 Visita al Museo del Violino classe 1 Atu 26/4/2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01426980197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondazione museo del violino &quot;A. Stradivari&quot; CR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01426980197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Fondazione museo del violino &quot;A. Stradivari&quot; CR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>171.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>171.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A3C8A9C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 9/3 del 30/09/2023 sessione di 15 minuti assistenza remota del 20/09/23 salvataggio dati,agg.to vers 2023F2,conversione archivi apertura nuovo a.s. 23/24 istruzioni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00782480198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Digiuni e Marchesi srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00782480198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Digiuni e Marchesi srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A3AC08BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1/101 del 17/05/2023 bus per trasporto a  Pizzighettone x collaborazione con Fondazione Vismara cl  4As e Bs </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01381700333</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAILING TOUR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01381700333</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAILING TOUR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z283D0184D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 02325/23 del 03/11/2023 Guida alla contrattazione d&#39;Istituto e alle relazioni sindacali in ambito scolastico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Euroedizioni Torino srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Euroedizioni Torino srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-08</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z283B49984</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio fotocopiatrice d-Copia 5000MF C2 19P3601023 000000000301148755 DOCENTI DOROTEE fino al 2028</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI  S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI  S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2028-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z273DECA17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prenotazione pullman per viaggi istruzione
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652360338</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Andrea Tour di Ajdini Indrit</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652360338</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Andrea Tour di Ajdini Indrit</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z273D61481</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4239001133 del 28/11/2023 alimentari per esercitazioni con quantit&#224; ridotte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>152.24</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>152.24</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z273C3C8CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>verdura e frutta  per esercitazioni laboratori di enogastronomia a.s. 2023/24</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01030670192</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BV FRUTTA  S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01030670192</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BV FRUTTA  S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-01-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2680.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z273913D8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 114/00 del 14/12/2022 servizio lavanderia tovaglie, copriamcchie e tovaglioli di propriet&#224; Istituto laboratori di enogastronomia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00746960194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>1 H CLEAN  di Pelosi Giuseppe snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00746960194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>1 H CLEAN  di Pelosi Giuseppe snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-01-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>50.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z27386E550</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Compenso Servizio lettorato  madre lingua Inglese a.s. 2022/23 per il triennio 290 ore - Finanz. Priv</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>KLLKHL66M44Z114M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KELLY KATHLEEN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>KLLKHL66M44Z114M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KELLY KATHLEEN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13050.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>13050.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z263D7DF18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto fatt 2/61 del 1/12/23 : Ordine per Progetti diversi n.240 risme carta A4 e n.10 risme carta A3 “DALLA DISPERSIONE SCOLASTICA ALL’ATTENZIONE PARTECIPATA”; Codice Avviso M4C1I1.4-2022-981. Codice progetto: M4C1I1.4-2022-981-P-14343</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01422750198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spazio Ufficio srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01422750198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Spazio Ufficio srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z263A2B535</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4239000203 del 02/03/2023 acquisto alimentari con quantit&#224; ridotte per esercitazioni laboratori di enogastronomia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-03-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z253D1A0A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 275/PA del 09/11/2023 Dermax det lavast in pasta kg 2 cart da 4 pz+n 3 pz sale pastiglie per addolcitori sacco da 10 kg laboratori di enogastronomia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ardig&#242; srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00965910193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ardig&#242; srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>173.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z243D2007A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 137 del 06/11/2023 scarpe antifortunistiche per collaboratori scolastici 23/24</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLLFST65R31D150Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.S. Cremona</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLLFST65R31D150Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.S. Cremona</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>154.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>154.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2139A5E5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 0000/0000000135 del 18/04/2023 noleggio bus viaggi di istruzione a Torino del 31/03/2023 e Golfo del Tigullio del 13/4/23</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>JDNNRT79P12Z100P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Andrea Tour di Ajdini Indrit</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>JDNNRT79P12Z100P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Andrea Tour di Ajdini Indrit</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2139A0CFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 814/FVIFO del 31/01/2023  corso on line del 26/1/23 Amministrazione e gestione finanziaria dei progetti PNRR Scuola 4.0: scuole innovative ,cablaggio,nuovi ambienti di apprendimento e laborator													</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>79.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z21374BA50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Verdura e frutta per esercitazioni laboratori di enogastronomia  2022-23 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01030670192</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BV FRUTTA  S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01030670192</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BV FRUTTA  S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9277.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3294.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C3ACABA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 001995 del 29/04/2023 n.2 blister 10 pz Varta Alkalina AA, 2 Micro Convert HDMI/VGA con audio, 1 campanello</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03325100174</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03325100174</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>47.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C39D6D63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 8/01 del 08/02/2023 interventi riparazione scarico forno  e pilota cucina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RCCGFR60L29G222H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCA GIANFRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RCCGFR60L29G222H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCA GIANFRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1B3975240</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 13/PA del 27/02/2023 stampa 300 catoncini avorio a un colore completi di buste foderate stampate sul fronte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00812340198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FANTIGRAFICA s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00812340198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FANTIGRAFICA s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1A3B874FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> n. 519/2023 del 14/06/2023 stampante BROTHER LASER versione HL-L2370DN E78098B3N508840</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Crema Ecology Services snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01225560190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Crema Ecology Services snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>298.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>298.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z193A9FF75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. FATTPA 27_23 del 19/07/2023 quota associativa annua + piattaforma orientamento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05077920485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMADIPLOMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05077920485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMADIPLOMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>596.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-07-20</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-07-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>596.96</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1734C9A30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> fotocopiatrice XEROX VERSALINK B81170V_F 60 60mesi Produttivit&#224; B  SEGRETERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITD SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITD SOLUTIONS SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5004.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-10-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2027-10-18</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1501.44</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z163C78224</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 7537/2023 del 25/09/2023 canone annuale per mantenimento accesso al server cloud MasterCom per la funzione consultazione dal 17/9/23-16/09/24</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Master Training s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z163AD7308</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2023   142/E del 18/04/2023 saccapoche monouso per esercitazioni laboratorio enogastronomia pz 200</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00111430195</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICHELOTTI  FLLI s.n.c..</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00111430195</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICHELOTTI  FLLI s.n.c..</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-04-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>33.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1635FD2E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Attivit&#224; di sportello psicopedagogico per 93 ore risorse di cui alla nota prot. n. 9584 dell&#39;08/03/2022 ai sensi art 697 c. 1 L.234/2021 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03274350986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CRIAF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03274350986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CRIAF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3720.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3720.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1539BF00F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. PA/21 del 20/02/2023 Visita didattica Milano Garage Italia del 16/02/2023 cl 3&#176; -5&#176; Atu </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03834720983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autonoleggio Losio srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03834720983</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autonoleggio Losio srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-02-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1139F7408</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. FATTPA 7_23 del 01/03/2023 Indagine dei diplomati 2019 a 3 anni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05077920485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMADIPLOMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05077920485</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMADIPLOMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>624.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>624.75</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z103D93345</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1PA del 07/12/2023 servizio di facchinaggio 4 persone  e montacarichi per spostamento Palazzo Ghisalberti da cortile a terzo piano digital board e carrelli di ricarica PNRR classroom</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01586300194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Nuova Stazione Societ&#224; Cooperativa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01586300194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Nuova Stazione Societ&#224; Cooperativa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z103CEF67A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 0000/0000000428 del 31/10/2023 spettacoloteatro a Brescia cl 2 BTg del 27/10/23 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>JDNNRT79P12Z100P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Andrea Tour di Ajdini Indrit</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>JDNNRT79P12Z100P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Andrea Tour di Ajdini Indrit</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0D3CF4807</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. FVL1351 del 08/11/2023 webinar del giorno 8/11/2023 TFR Personale comparto scuola e Dirigenti Scolastici </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0D3B81D2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4239000617 del 13/06/2023 Alimentari per rinfresco Provveditore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-06-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-07-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23.70</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0C3DEC5C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VISITA ISTITUTO CIECHI DI MILANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO CIECHI DI MILANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO CIECHI DI MILANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>456.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B3CDAAB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 230106970 del 04/12/2023 formazione4 h su MAC (training APLS)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magnetic Media Network SpA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magnetic Media Network SpA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B3AE8976</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4239000402 del 27/04/2023 Alimentari per esercitazioni da acqustare in quantit&#224; ridotte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01255720169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Esselunga spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>109.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>109.47</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z0A30C8371</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Mantenimento 2023 Certificato 0213.2018 Norma ISO 9001</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMQ S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMQ S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3075.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-04-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>768.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z083C98313</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> fornitura biancheria per laboratori di enogastronomia 2023/2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01730530191</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Antares srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01730530191</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Antares srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1312.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2024-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1312.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z083ACE7F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 56/00 del 20/04/2023 Lavaggio capi di educazione fisica e tovaglie di propriet&#224; dell&#39;Istituto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00746960194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>1h  CLEAN di Pelosi Giuseppe &amp; d snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00746960194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>1h  CLEAN di Pelosi Giuseppe &amp; d snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>69.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>69.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z063CD2019</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto Banner standard 300x250 pixel Cremonaonline dal mese di Novembre 2023 al 14 gennaio 2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01587300193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNO MEDIA  SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01587300193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNO MEDIA  SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z053CD1410</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1056 del 27/10/2023 N. 12 Access Point Watchguard 1 anno Basic Wi-Fi Renewal/U 16-10-23/15-10-24 CTR22/000078 succ Dorotee</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01312150194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPV Solutions srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01312150194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPV Solutions srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1046.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>1046.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0439C3CDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. M202300037 del 01/03/2023 visita museo del giorno 31/3/2023 cl 1Cr e 1 Br</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>11905250012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lavazza Eventi srl a socio unico</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11905250012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lavazza Eventi srl a socio unico</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>301.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-03-02</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-03-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>301.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z033AF8B21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1/565 del 26/04/2023 Riparazione:  macchina tirasfoglia manuale restaurant R220 Imperia (sostituzione piedi in gomma e rimontaggio)  e mixer a immersione DITO SAMA Electrolux 1900767 (sost cavo alimen e tubo mescol con coltello)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01251780191</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mainardi Alberto snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01251780191</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mainardi Alberto snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z023AFF6B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2023/0000007/PA del 04/05/2023 biglietti treno per 2 persone a/r Cremona Saronno partecipazione gara nazionale ind Commerciale 16-18 maggio 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01039240336</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ponchielli Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01039240336</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ponchielli Viaggi S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>46.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>46.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z0239511DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> costo interventi assistenza tecnica 2022 su programma mexal</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00782480198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Digiuni e Marchesi srl</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00782480198</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Digiuni e Marchesi srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2022-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-01-02</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z003D69F06</cig>
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<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 7/PA del 28/11/2023 duplicazione chiavi varie anno 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01694040195</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIO CHIAVI srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01694040195</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIO CHIAVI srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>91.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-11-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>91.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z003B3B803</cig>
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<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 66 del 19/05/2023 Ricarica bombola gas  kg 2 per flambeau</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLLFST65R31D150Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.S. Cremona</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLLFST65R31D150Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.S. Cremona</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>25.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-05-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25.41</importoSommeLiquidate>
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<cig>A0345396B4</cig>
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<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto  servizio di migrazione al cloud di bilancio, gestione fiscale, personalePNRR Avviso Pubblico “Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE(DICEMBRE 2022)” - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Easyteam.org SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1813.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1813.12</importoSommeLiquidate>
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<cig>9962825F43</cig>
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<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COPROGETTAZIONE INTERVENTI PNRR CONTRO DISPERSIONE SCOLASTICA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00903210193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO SOL.CO CREMONA SOCIETA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00903210193</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO SOL.CO CREMONA SOCIETA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>93466.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-09-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>989759274C</cig>
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<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Fatt n. 752 del 31/07/2023 acquisto laboratorio pc4 :n. 26 PC DellVostro 3710 H-DL-5VKMH+ n. 1 PC  Dell Vostro 3710 H-DL-21T91+ n.27 monitor Dell P2422H H-DELL-P2422H</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01312150194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPV Solutions srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01312150194</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPV Solutions srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25466.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-08-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>25466.49</importoSommeLiquidate>
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<cig>9896385341</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>netto fatt n.2 pareti immersive interattive 4 proiez con 5 anni di fruizione dei cont e n. 8 visori Componente 1 Invest3.2: Scuola 4.0 Azione 2 Next generation labs Lab per  profess digitali, Codice M4C1I3.2-2022-962-P-15282 Aule connesse  Intell art</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Meccanografica s.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00106290190</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Meccanografica s.n.c.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70272.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>9887463097</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto> Fatt 5508/30.11.23 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Nextgeneration classroom – Ambienti di apprendimento innovativi - CodiceM4C1I3.2-2022-961 P-15283 - WORK IN PROGRESS-COMPETENZE DIGITALI n. 2 carrelli ricarica 32 posti e 50 notebook HP  </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>28950.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>9880361BD2</cig>
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<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ft 5836 n.48  Monitor digitali interattivi 75 pol SW funz, 1 monitor digitali inter 65 pol a muro Scuola 4.0 Azione 1 - Nextgeneration classroom – Ambienti di apprend innovativi - CodiceM4C1I3.2-2022-961 P-15283 - WORK IN PROGRESS-Competenze digitali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>104550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-20</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>98760462FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Parz netto fatt 230105276 del 26/09/2023 acquisto n.21 I Mac 24 Retina4,5K Apple M1 -core/CPU8-core/GPU7-core/8GB/256BG/Ethernet-Argento+ n. 6 iPAD Air 10.9 Wi-Fi 256GB  grigio Siderale (5th generazione)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magnetic Media Network SpA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Magnetic Media Network SpA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>35554.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-10-25</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>35554.95</importoSommeLiquidate>
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<cig>9805777F27</cig>
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<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Netto affidamento servizio Sito web istituzionale art. 1, c. 2, lettera a), del D.L.76/2020- “Servizi e cittadinanza Digitale” “Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadinonei servizi pubblici - Scuole (Aprile 2022)” </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>CPRNLS51H61F205T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPROTTI NADIA LUISA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CPRNLS51H61F205T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPROTTI NADIA LUISA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7301.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2023-12-19</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>8569506410</cig>
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<codiceFiscaleProp>80003440197</codiceFiscaleProp>
<denominazione>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVIT&#192; DI RICERTIFICAZIONE PER LA NORMA ISO 9001- RINNOVO / RICERTIFICAZIONE NEL  2021-2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMQ S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMQ S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>18450.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2023-05-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>18450.00</importoSommeLiquidate>
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</data>
</legge190:pubblicazione>
